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2022年度信阳市市场监督管理局南湾分局预算公开

发布时间:2022-03-04 15:12 | 浏览次数:

 

第一部分信阳市市场监督管理局南湾分局 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

 


第一部分:信阳市市场监督管理局南湾分局 概况

 

一、主要职责

在市市场监督管理局领导下,依法负责辖区内或专门领域内市场监督管理工作;承担市局和辖区政府交办的其他工作事项。 

二、内设机构设置情况

信阳市市场监督管理局南湾分局现设:办公室、登记注册股、市场监督管理股。   

三、预算单位构成情况

信阳市市场监督管理局南湾分局为市场监督管理局二级单位。

  


第二部分:信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年收入总计157.47万元,支出总计157.47万元,2021年预算相比,收、支总计各增加36.45万元,增长30.12%, 主要原因:因人事调动,人员增加,预算收入增加

二、收入预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年收入合计157.47 万元,其中:一般公共预算157.47万元,政府性基金预算拨款收入0.00 万元;国有资本经营预算拨款收入0.00 万元;财政专户管理资金收入0.00 万元;事业收入0.00 万元;事业单位经营收入0.00 万元;上级补助收入0.00 万元;附属单位上缴收入0.00 万元;其他收入0.00 万元;上年结转结余0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年支出合计157.47 万元,其中:基本支出132.47万元,占84.12% ;项目支出25.00 万元,占15.88% 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年一般公共预算收支预算157.47 万元政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中:

一般公共预算收支预算比2021年预算增加36.45万元,增长30.12%,主要原因:因人事调动,人员增加,预算收入增加政府性基金收支预算无变化 

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年一般公共预算支出年初预算为157.47万元。主要用于以下方面:基本支出132.47万元,占84.12%;项目支出25.00万元,占15.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年一般公共预算基本支出年初预算为132.47万元,其中:

人员经费支出110.44万元,83.37% ;公用经费支出22.03万元,16.63% 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年“三公”经费预算为10.50 万元,2021年预算相比无变化。 主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控三公经费支出。 

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00 万元,主要用于因公出国出境费用 2021年预算相比没有变化。 主要原因:没有安排因公出国(境)费用。 

(二)公务用车购置及运行维护费8.00 元。其中,公务用车购置费0.00 万元,主要用于公务车购置 2021年预算相比没有变化。 主要原因:没有安排公务用车购置费用。 公务用车运行维护费8.00 万元,主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 2021年预算相比没有变化。 主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控三公经费支出。 

(三)公务接待费2.50 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 ,比2021年预算相比无变化。 主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控三公经费支出。 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年机关运行经费支出预算(不人员经费)8.4万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2021年预算增加2.8万元,增长50%, 主要原因:人事调动,人员增加,支出增加。 

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

(三)绩效目标设置情况

信阳市市场监督管理局南湾分局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计25 万元,其中项目共1 个,金额为25 万元。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,我部门共有车辆2 ,其中:一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车2 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0 辆,其他用车主要原因:开展工作所需执法执勤车辆 单价50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。 


第三部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年信阳市市场监督管理局南湾分局预算公开表